根據(jù)《黃山市徽城投資集團有限公司內(nèi)部審計管理制度》的有關(guān)規(guī)定以及集團公司2024年度內(nèi)部審計工作計劃安排,集團審計組于2024年3月21日在自來水公司三樓會議室召開歙縣自來水有限公司及相關(guān)公司2021年-2023年內(nèi)部審計項目審計進點見面會。
審計組首先宣讀了審計通知書、審計公示以及提供資料告知書。自來水公司就公司基本情況以及審計區(qū)間內(nèi)財務(wù)收支情況作了基本介紹,并表態(tài)接下來將積極配合審計工作,及時全面的提供審計資料,及時整改,通過本次內(nèi)部審計完善經(jīng)營管理。集團公司財務(wù)總監(jiān)兼審計組組長提出以下要求:一是內(nèi)部審計是完善公司經(jīng)營管理的重要手段,要通過內(nèi)部審計提高對可能存在的風險的預(yù)判和管控能力;二是自來水公司上下要高度重視本次審計工作,按照提供資料告知書以及審計組的有關(guān)要求提供資料,配合審計工作高效開展;三是審計組要嚴守審計紀律,客觀公正專業(yè)開展審計,及時溝通,按時完成審計;四是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,更重要的是重視審計整改,做好審計工作“后半篇”文章,審計組要予以指導、督促,確保審計效果落地。